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钟佳, 著
出版社:世界图书出版公司
年代:2017
定价:100.0
本书结合我国审计领域的新变化、新内容,充分体现内部审计在加强内部控制、提高企业管理水平和经济效益等方面的作用,同时尽可能做到理论联系实际,既全面论述内部审计的基本理论,又详细阐明审计的具体实务。本书全面论述了内部审计监督的系统化理论、方法与知识体系,从多角度探讨适应我国内部审计实践活动情况的具有可操作性的审计方法、审计技巧和审计手段。
内部审计理论与实践研究是世界图书出版公司于2017.7出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计 的书籍。
甘肃省审计厅内部审计监督处, 编
赵建平, 主编
张庆龙, 沈征, 主编
中国内部审计协会, 编
张庆龙, 主编
杨丹华, 主编
张红英, 主编
鲍国明, 刘力云, 主编